| |
|
Detalhes
| 28/02/2025 | 0000084/2025 | 0000024/2025 | 0000064/2025 | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA (BANCO BANESTES), NA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 DESTA CAMARA MUNICIPAL.MES 02/2025. | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 28.127.603/0018-16 | R$ 93,77 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 28/02/2025 | 0000011/2023 | 0000011/2025 | 0000063/2025 | O objeto do presente a contratacao de empresa especializada em locacao de veiculo, para atender essa casa de leis, no periodo de 12 meses.MES 02/2025 | MASTER AUTOMOTORES LTDA ME | 15.650.133/0001-80 | R$ 6.868,22 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 28/02/2025 | 0000401/2024 | 0000010/2025 | 0000062/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA FIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA.MES 02/2025. | 5S SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA | 11.507.196/0001-21 | R$ 291,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 27/02/2025 | 0000137/2024 | 0000005/2025 | 0000061/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE JARDINAGEM E ORNAMENTOCAO PARA SESSOES SOLENES.MES 02/2025. | LENIR MERGACE DE SAO PAULO COGNOLATO | 37.474.397/0001-63 | R$ 840,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 27/02/2025 | 0001023/2023 | 0000001/2025 | 0000060/2025 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA ADMINISTRACAO E FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS MAGNETICOS COM CHIP, VISANDO A CONCESSAO DE VALE ALIMENTACAO E REFEICAO AOS FUNCIONARIOS.MES 02/2025 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 02.959.392/0001-46 | R$ 24.126,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 27/02/2025 | 0000327/2020 | 0000013/2025 | 0000059/2025 | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONCESSAO DE USO DE SOFTWARE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.MES 02/2025 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 6.648,22 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 26/02/2025 | 0000209/2025 | 0000055/2025 | 0000058/2025 | REFERENTE APROPRIACAO DO INSS S/ FOLHA DESTA CAMARA MUNICPAL, FEVEREIRO, 2025. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0057-03 | R$ 13.355,28 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
Detalhes
| 26/02/2025 | 0000209/2025 | 0000054/2025 | 0000057/2025 | REFERENTE APROPRIACAO DO INSS S/ FOLHA DESTA CAMARA MUNICPAL, FEVEREIRO, 2025. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0057-03 | R$ 18.206,85 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
Detalhes
| 26/02/2025 | 0000208/2025 | 0000053/2025 | 0000056/2025 | DESPESAS C/ FL. PGTO. DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA, REFERENTE A SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS - MES FEVEREIRO DE 2025. | SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL | 99999999999999 | R$ 63.596,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
Detalhes
| 26/02/2025 | 0000208/2025 | 0000052/2025 | 0000055/2025 | DESPESAS C/ FL. PGTO. DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA, REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS - MES FEVEREIRO DE 2025. | SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL | 99999999999999 | R$ 86.699,33 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |